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自考07753企业内部审计控制模拟试题2

试卷简介
该试卷共包含50道试题,试题类型如下:
判断题 填空题
该试卷部分试题预览
  • 1、[判断题]对组织特定业务或项目同时进行经济性、效果性和效率性审计,应当对其中的效率性审计出具专项效率性审计报吉()。

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  • 2、[判断题]证据的充分性与审计风险水平密切相关。可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。()

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  • 3、[判断题]建设项目内部审计的目的是为了促进建设项目实现“庋妥、速度效益“三项目标。()

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  • 4、[判断题]内部审计机构人员应按照组织适当管理层的要求,并结合实际协况,建立、实施外部评价制度()。

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  • 5、[判断题]错误接受风险,是指样本表明审计项目不存在重大差异或缺陷,而实际上却存在看重大差异或缺陷的可能性。()

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  • 6、[判断题]内部审计与外部审计的协调工作,应在组织适当管理层的支持和监督下,由内部审计机构负责人具体组织实施。()

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  • 7、[判断题]董事会临时指派的项目必须立项。

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  • 8、[判断题]高管层负责选择、确定内部审计项目。(应为内审计部门确定)

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  • 9、[判断题]面谈是内部审计师对业务客户的内部人员、相关人员和独立第三方个人对个人进行的获取信息的过程。

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  • 10、[判断题]穿行测试属于实质性审计程序。

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