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  • [判断题] 错误接受风险,是指样本表明审计项目不存在重大差异或缺陷,而实际上却存在看重大差异或缺陷的可能性。()

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  • 1、[多选题]企业应当切实做好信息系统上线的各项准备工作,包括()

    • A、培训业务操作和系统管理人员
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  • 2、[多选题]企业应当建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。下列选项中,属于股东(大)会主要职责的有()

    • A、依法行使企业的经宫决策权
    • B、监督企业董事、经理和其他高级营理人员依法届行职责
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    • D、审议批准监事会或监事的报告
  • 3、[多选题]企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括()

    • A、无保留意见
    • B、保留惫见
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  • 4、[多选题]关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是()

    • A、重大缺陷,尽指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏常控制目标
    • B、重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏常控制目标
    • C、一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的宾他缺陷
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  • 5、[多选题]在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()

    • A、财务报表审计中对内部控制的了解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计发表审计意见,不需执行额外的工作
    • B、两者评价内部控制可以选用的审计程序相同,都可能用到询问、观察、检奎、重新执行程序
    • C、两者评价内部控制的目的不同,前者是为了支持注册会计师对控风制险的评估结果,进而确定实质性程序的性质、时间安排和范围;后者是为了支待对内部控制有效性发表的意见
    • D、两者对控制缺陷的评价要求不同,后者要求比前者更严

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