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  • [多选题] 关于合同管理内部控制,下列说法正确的有()

    • A、企业对外发生经济行为,除即时结清方式外,应当订立书面合同
    • B、重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草
    • C、合同应由合同起草部门负责人与对方当事人签订生效在运行过程中未能发现该错报
    • D、被审计单位的审计委员会对内部控制的监督无效

     纠错    

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  • 1、[多选题]关于工程立项内部控制,下列说法正确的有()

    • A、企业应指定专门机构归口管理工程项目
    • B、工程项目可行性研究必须由企业自行开展,不得委托外部专业机构开展
    • C、企业可以委托具有相应资质的专业机构对可行性研究报告进行评审,出具评审意见
    • D、企业应当按照规定的权限和程序对工程项目进行决策,决策过程应有完整的书面记录
  • 2、[多选题]关于企业预篱管理内部控制,下列做法正确的有()

    • A、预算营理工作机构设在财会部门
    • B、在预算年度开始前完成全面预篇草案的编制工作
    • C、对于工程项目、对外投融资重大预蕉项目,密切踉踪其实施进度和完成情况,实行严格监控
    • D、为了紧密踉随市场经济环境的变化,企业批准下达的预算蕉可以洞整,不用再履行审批程序
  • 3、[多选题]公开发行证券的公司在年度报告中应披露的财务报告内部控制信息包括()

    • A、公司财务报告内部控制的建立健全及其运行情况的说明
    • B、董事会对评价基准日财务报告内部控制的自我评价报告
    • C、注册会计师对公司财务报告内部控制的审计报告
    • D、报告年度财务报告内部控制审计费用情况
  • 4、[多选题]企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括()

    • A、无保留意见
    • B、保留惫见
    • C、否定意见
    • D、无法表示雹见
  • 5、[多选题]关于企业采购业务内部控制,下列说法正确的有()

    • A、应采取多头采购或分散采购的方式,避免采购业务集中
    • B、应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换
    • C、任何采购都不得安排同一机构办理采购业务全过程
    • D、重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关专家进行论证,实行集体决策和审批

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