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  • [多选题] 在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()

    • A、财务报表审计中对内部控制的了解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计发表审计意见,不需执行额外的工作
    • B、两者评价内部控制可以选用的审计程序相同,都可能用到询问、观察、检奎、重新执行程序
    • C、两者评价内部控制的目的不同,前者是为了支持注册会计师对控风制险的评估结果,进而确定实质性程序的性质、时间安排和范围;后者是为了支待对内部控制有效性发表的意见
    • D、两者对控制缺陷的评价要求不同,后者要求比前者更严

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  • 1、[单选题]关于同—企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()

    • A、如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,通常应当出具否定惫见的内部控制审计报告
    • B、如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,应当出具否定意见的财务报表审计报告
    • C、如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,应当出具无法表示意见的内部控制审
    • D、如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,可能出具无保留意见的财务报表审计报告
  • 2、[单选题]内部控制的基本概念是从早期()思想的基础上逐步发展起来的。

    • A、科学营理
    • B、内部牵制
    • C、内部审计
    • D、营理控制
  • 3、[多选题]在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()

    • A、财务报表审计中对内部控制的了解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计发表审计意见,不需执行额外的工作
    • B、两者评价内部控制可以选用的审计程序相同,都可能用到询问、观察、检奎、重新执行程序
    • C、两者评价内部控制的目的不同,前者是为了支持注册会计师对控风制险的评估结果,进而确定实质性程序的性质、时间安排和范围;后者是为了支待对内部控制有效性发表的意见
    • D、两者对控制缺陷的评价要求不同,后者要求比前者更严
  • 4、[多选题]关于企业担保业务内部控制,下列说法正确的有()

    • A、企业应当建立担保授权和审批制度,规定担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,在授权范圈内进行审批,不得超越权限审批
    • B、企业应当采取合法有效的措施加强对子公司担保业务的统一监控。企业内设机构未经授权不得办理担保业务
    • C、企业为关联方提供担保的,与关联方存在经济利益或近亲属关系的有关人员在评估与审批环节应当回避
    • D、被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行调查评估与审批程序
  • 5、[多选题]关于信患系统内部控制,下列做法错误的有()

    • A、负责SAP系统上线的顾问和人员保留了后台操作的权限,便于及时解决问睦
    • B、系统开发完成后,由开发机构对信患系统进行验收测试,确保符合需求方的要求
    • C、企业实行异地备份制度,对重要的数据每三个月交指定的地点由专人保管
    • D、为了保证业务正萄进行,在收款人员临时出差时,销售会计人员用收款人员ID登录系统操作

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