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  • [判断题] 内部审计与外部审计的协调工作,应在组织适当管理层的支持和监督下,由内部审计机构负责人具体组织实施。()

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[多选题]关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是()

    • A、重大缺陷,尽指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏常控制目标
    • B、重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏常控制目标
    • C、一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的宾他缺陷
    • D、企业内部控制缺陷的认定标准由外部审计师确定
  • 2、[多选题]企业应当切实做好信息系统上线的各项准备工作,包括()

    • A、培训业务操作和系统管理人员
    • B、制定科学的上线计划和新旧系统转换方案
    • C、考虑新旧系统顺利切换和平稳衔接的应急预案
    • D、系统上线涉及数据迁移的,应制定详细的数据迁移计划
  • 3、[多选题]关于合同管理内部控制,下列说法正确的有()

    • A、企业对外发生经济行为,除即时结清方式外,应当订立书面合同
    • B、重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草
    • C、合同应由合同起草部门负责人与对方当事人签订生效在运行过程中未能发现该错报
    • D、被审计单位的审计委员会对内部控制的监督无效
  • 4、[多选题]根据企业《内部控制评价指引》,内部控制的有效性包括()

    • A、设计的有效性
    • B、体制的有效性
    • C、运行的有效性
    • D、机制的有效性
  • 5、[多选题]关于企业担保业务内部控制,下列说法正确的有()

    • A、企业应当建立担保授权和审批制度,规定担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,在授权范圈内进行审批,不得超越权限审批
    • B、企业应当采取合法有效的措施加强对子公司担保业务的统一监控。企业内设机构未经授权不得办理担保业务
    • C、企业为关联方提供担保的,与关联方存在经济利益或近亲属关系的有关人员在评估与审批环节应当回避
    • D、被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行调查评估与审批程序

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