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  • [判断题] 穿行测试属于实质性审计程序。

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  • 1、[单选题]内部控制评价报告应当报经()批准后对外披露或报送相关部门

    • A、股东大会或类似权力机构
    • B、董事会或类似权力机构
    • C、监事会或类似权力机构
    • D、管理层
  • 2、[多选题]在注册会计师选择拟测试的控制时,下列说法正确的有()

    • A、注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据
    • B、针对每一相关认定,注册会计师应当测试与宾相关的所有控制
    • C、对被审计单位在财务报告内部控制评价中测试的控制,注册会计师均应当予以测试
    • D、在确定呈否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同他其控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险
  • 3、[多选题]下列有关企业内部控制目标的表述中,正确的有()

    • A、企业经宫管理合法合规
    • B、追求利润最大化
    • C、财务报告真实完整
    • D、促进企业实现发展战略
  • 4、[多选题]关于企业采购业务内部控制,下列说法正确的有()

    • A、应采取多头采购或分散采购的方式,避免采购业务集中
    • B、应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换
    • C、任何采购都不得安排同一机构办理采购业务全过程
    • D、重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关专家进行论证,实行集体决策和审批
  • 5、[多选题]公开发行证券的公司在年度报告中应披露的财务报告内部控制信息包括()

    • A、公司财务报告内部控制的建立健全及其运行情况的说明
    • B、董事会对评价基准日财务报告内部控制的自我评价报告
    • C、注册会计师对公司财务报告内部控制的审计报告
    • D、报告年度财务报告内部控制审计费用情况

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