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  • [多选题] 下列有关企业内部控制目标的表述中,正确的有()

    • A、企业经宫管理合法合规
    • B、追求利润最大化
    • C、财务报告真实完整
    • D、促进企业实现发展战略

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]内部控制评价报告应当报经()批准后对外披露或报送相关部门

    • A、股东大会或类似权力机构
    • B、董事会或类似权力机构
    • C、监事会或类似权力机构
    • D、管理层
  • 2、[单选题]关于同—企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()

    • A、如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,通常应当出具否定惫见的内部控制审计报告
    • B、如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,应当出具否定意见的财务报表审计报告
    • C、如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,应当出具无法表示意见的内部控制审
    • D、如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,可能出具无保留意见的财务报表审计报告
  • 3、[多选题]关于企业担保业务内部控制,下列说法正确的有()

    • A、企业应当建立担保授权和审批制度,规定担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,在授权范圈内进行审批,不得超越权限审批
    • B、企业应当采取合法有效的措施加强对子公司担保业务的统一监控。企业内设机构未经授权不得办理担保业务
    • C、企业为关联方提供担保的,与关联方存在经济利益或近亲属关系的有关人员在评估与审批环节应当回避
    • D、被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行调查评估与审批程序
  • 4、[多选题]关于合同管理内部控制,下列说法正确的有()

    • A、企业对外发生经济行为,除即时结清方式外,应当订立书面合同
    • B、重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草
    • C、合同应由合同起草部门负责人与对方当事人签订生效在运行过程中未能发现该错报
    • D、被审计单位的审计委员会对内部控制的监督无效
  • 5、[多选题]企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括()

    • A、无保留意见
    • B、保留惫见
    • C、否定意见
    • D、无法表示雹见

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