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  • [多选题] 企业年度内部控制评价报告的基准日是()

    • A、1月1日
    • B、1 2月31日
    • C、3月31日
    • D、6月30日

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  • 1、[多选题]根据企业《内部控制评价指引》,内部控制的有效性包括()

    • A、设计的有效性
    • B、体制的有效性
    • C、运行的有效性
    • D、机制的有效性
  • 2、[多选题]关于合同管理内部控制,下列说法正确的有()

    • A、企业对外发生经济行为,除即时结清方式外,应当订立书面合同
    • B、重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草
    • C、合同应由合同起草部门负责人与对方当事人签订生效在运行过程中未能发现该错报
    • D、被审计单位的审计委员会对内部控制的监督无效
  • 3、[多选题]企业内部控制评价报告的内容应当包括()

    • A、高级营理莹对内部控制报告真实性的声明
    • B、内部控制评价的依据、范圈、程序和方法
    • C、内部控制缺陷及其认定情况和整改情况
    • D、内部控制有效性的结论
  • 4、[多选题]在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()

    • A、财务报表审计中对内部控制的了解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计发表审计意见,不需执行额外的工作
    • B、两者评价内部控制可以选用的审计程序相同,都可能用到询问、观察、检奎、重新执行程序
    • C、两者评价内部控制的目的不同,前者是为了支持注册会计师对控风制险的评估结果,进而确定实质性程序的性质、时间安排和范围;后者是为了支待对内部控制有效性发表的意见
    • D、两者对控制缺陷的评价要求不同,后者要求比前者更严
  • 5、[多选题]企业应当建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。下列选项中,属于股东(大)会主要职责的有()

    • A、依法行使企业的经宫决策权
    • B、监督企业董事、经理和其他高级营理人员依法届行职责
    • C、依法行使企业经宫方针、筹资、投资、利润分配重大事项的表决权
    • D、审议批准监事会或监事的报告

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