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  • [多选题] 企业内部控制评价报告的内容应当包括()

    • A、高级营理莹对内部控制报告真实性的声明
    • B、内部控制评价的依据、范圈、程序和方法
    • C、内部控制缺陷及其认定情况和整改情况
    • D、内部控制有效性的结论

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[多选题]关于企业采购业务内部控制,下列说法正确的有()

    • A、应采取多头采购或分散采购的方式,避免采购业务集中
    • B、应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换
    • C、任何采购都不得安排同一机构办理采购业务全过程
    • D、重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关专家进行论证,实行集体决策和审批
  • 2、[多选题]关于合同管理内部控制,下列说法正确的有()

    • A、企业对外发生经济行为,除即时结清方式外,应当订立书面合同
    • B、重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草
    • C、合同应由合同起草部门负责人与对方当事人签订生效在运行过程中未能发现该错报
    • D、被审计单位的审计委员会对内部控制的监督无效
  • 3、[多选题]企业应当建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。下列选项中,属于股东(大)会主要职责的有()

    • A、依法行使企业的经宫决策权
    • B、监督企业董事、经理和其他高级营理人员依法届行职责
    • C、依法行使企业经宫方针、筹资、投资、利润分配重大事项的表决权
    • D、审议批准监事会或监事的报告
  • 4、[多选题]在注册会计师选择拟测试的控制时,下列说法正确的有()

    • A、注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据
    • B、针对每一相关认定,注册会计师应当测试与宾相关的所有控制
    • C、对被审计单位在财务报告内部控制评价中测试的控制,注册会计师均应当予以测试
    • D、在确定呈否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同他其控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险
  • 5、[多选题]下列有关企业内部控制信息与沟通要素的表述中,正确的有()

    • A、内部控制信息与沟通针对的是企业内部生成的信息,不涉及企业外部的信患
    • B、信息系统生成与控制目标及其实现程度有关的信息,从而使对业务的管理和控制成为可能
    • C、有效的信息沟通需要自上而下、自下而上或平行地言穿于企业之中
    • D、管理层与下属相处时的行为也会成为有效的信息沟通方式

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