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  • [判断题] 高管层负责选择、确定内部审计项目。(应为内审计部门确定)

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  • 1、[单选题]关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()

    • A、注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在的重大缺陷
    • B、对财务报告内部控制审计过程中注,意到的非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中墙加“非财务报告内部控制重大缺陷段予以披露
    • C、注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证
    • D、注册会计师应当实施有限的审计程序以识别非财务报告内部控制存在的重大缺陷
  • 2、[多选题]企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括()

    • A、无保留意见
    • B、保留惫见
    • C、否定意见
    • D、无法表示雹见
  • 3、[多选题]关于企业采购业务内部控制,下列说法正确的有()

    • A、应采取多头采购或分散采购的方式,避免采购业务集中
    • B、应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换
    • C、任何采购都不得安排同一机构办理采购业务全过程
    • D、重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关专家进行论证,实行集体决策和审批
  • 4、[多选题]下列有关企业内部控制目标的表述中,正确的有()

    • A、企业经宫管理合法合规
    • B、追求利润最大化
    • C、财务报告真实完整
    • D、促进企业实现发展战略
  • 5、[多选题]企业内部控制评价报告的内容应当包括()

    • A、高级营理莹对内部控制报告真实性的声明
    • B、内部控制评价的依据、范圈、程序和方法
    • C、内部控制缺陷及其认定情况和整改情况
    • D、内部控制有效性的结论

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