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  • [多选题] 下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()

    • A、内部控制是一个过程
    • B、内部控制是由企业的董事会和营理层实施的
    • C、有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现
    • D、内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为

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  • 1、[单选题]关于同—企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()

    • A、如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,通常应当出具否定惫见的内部控制审计报告
    • B、如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,应当出具否定意见的财务报表审计报告
    • C、如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,应当出具无法表示意见的内部控制审
    • D、如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,可能出具无保留意见的财务报表审计报告
  • 2、[多选题]关于存货保营内部控制,下列说法错误的有()

    • A、存货在不同仓库亘接流动时可以不必办理出入库手续
    • B、按仓储物资所要求的储存条件贮存
    • C、为便于集中营理,代官、代销、受托加工的存货与本单位存货一同存放和记录
    • D、对存货进行保险投保,保证存货安全
  • 3、[多选题]在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()

    • A、财务报表审计中对内部控制的了解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计发表审计意见,不需执行额外的工作
    • B、两者评价内部控制可以选用的审计程序相同,都可能用到询问、观察、检奎、重新执行程序
    • C、两者评价内部控制的目的不同,前者是为了支持注册会计师对控风制险的评估结果,进而确定实质性程序的性质、时间安排和范围;后者是为了支待对内部控制有效性发表的意见
    • D、两者对控制缺陷的评价要求不同,后者要求比前者更严
  • 4、[多选题]根据企业《内部控制评价指引》,内部控制的有效性包括()

    • A、设计的有效性
    • B、体制的有效性
    • C、运行的有效性
    • D、机制的有效性
  • 5、[多选题]企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求。下列各项中属于不相容职务的有()

    • A、可行性研究与决策审批
    • B、执行与监督检查
    • C、决策审批与执行
    • D、决策审批与监督检查

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