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广东2016年7月自考10425企业内部控制历年真题及答案

来源:考生网 时间:2023-01-19 17:28:16 编辑:考生网编辑

自考生网为考生们整理提供了“广东2016年7月自考10425企业内部控制历年真题及答案”,更多10425企业内部控制真题内容可点击查看10425企业内部控制真题及答案汇总。

注:不同省份、不同专业的自考历年真题及答案,只要课程代码和课程名称相同,都可参考使用。

广东2016年7月自考10425企业内部控制历年真题及答案

1、企业内部控制分为人事控制、财务控制、会计控制、生产控制等的根据是

A.企业组织构架

B.控制对象

C.控制进程和时序

D.控制依据

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2、员工欺诈使用最多的手段是

A.虚列费用

B.虚增存货

C.隐瞒负债

D.挪用企业资产

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3、关于欺诈理论,下列论述正确的是

A.当压力与机会都比较大的时候,欺诈与舞弊所需要的理论或借口越大

B.压力、机会、和合理化借口三个因素中必须具备两个

C.欺诈者的借口是合理的

D.压力和机会与合理化借口成反比

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4、企业内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域,这是企业建立与实施内部控制的

A.成本效益原则

B.适应性原则

C.重要性原则

D.制衡性原则

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5、全面风险管理框架下的基础目标是

A.战略目标

B.经营目标

C.财务报告可靠性目标

D.法律规范遵循性目标

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6、在商业银行内部控制健设历程中,银监会是通过下列哪部去规来贯彻“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念的?( )

A.1997年5月《加强金融机构内部控制的指导原则 》

B.1997年10月《进一步加强银行会计内部控制和管理的若干规定》

C.2002年9月《商业银行内部控制指引》

D.2005年2月《商业银行内部控制评价试行办法》

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7、加强企业内部空制的第一责任人是

A.董事会

B.监事会

C.企业经理层

D.注册会计师

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8、现代股份制企业组只框架的两个层面是()

A.治理结构和内部结构

B.组创架构设计与组织架构运行

C.职能机构与管理机构

D.组织架构评估与组织架构调整

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9、治理结构形同虚设,缺乏科学决策,良性运行机制和执行力可能导致()

A.机构重叠

B.职能交叉

C.企业经营失败。难以实现发展战略

D.职能缺失

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10、企业至少每年全面清查一次,对清查中发现的问题,应当查明原因,追究责任,妥善处理,这是在企业资产管理中应该建立的

A.资产评估制度

B.资产清查制度

C.资产管理制度

D.资产备案制度

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11、对于境外客户和新开发客户,采用严格有效的信用结算方式,防范销售风险,应当建立的制度是

A.信用保证

B.应收账款

C.销售回款

D.信用评估

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12、要加强对筹资活动的检查,确保款项的收支、股息和利息的支付、股票和债券的保管等符合有关规定,这是筹资活动的( )

A.筹资方案论证环节

B.筹资活动的监督、评价与责任追究环节

C.筹资方案编制环节

D.筹资方案执行环节

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13、研发过程管理中,结题验收方式不包括

A.检测鉴定

B.集体评议

C.专家评审

D.专题会议

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14、合作研发的主要风险是

A.研究人员配备不合理

B.研发过程管理不善

C.多个项目同时进行﹐相互争夺资源

D.知识产权界定不清

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15、关于财务报告,下列说法正确的是

A.企业负责人对报告的真实性负责

B.总会计师对报告的完整性负责

C.企业负责人负责组织报告编制

D.可根据企业需要,调整利润计算

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