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自考06194内部审计模拟试题8

试卷简介
该试卷共包含110道试题,试题类型如下:
单选题 判断题 名词解释
该试卷部分试题预览
  • 1、[单选题]清算主体的资产应在资产负债表以下列为基础:( )
    • A.非折余历史成本

    • B.公允价值

    • C.可变现值

    • D.现行成本

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  • 2、[单选题]控制的设计是对特定的、最小化的销售边际总收益的实现向管理层提供保证。这
    种控制是:( )
    • A.指导性控制

    • B.预防性控制

    • C.检查性控制

    • D.输出控制

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  • 3、[单选题]控制的设计是为以下哪项提供合理的保证:( )
    • A.组织目标和目的经济、有效率地实现

    • B.员工串通起来就会绕过管理层的计划

    • C.内部审计活动对管理层业绩的指导和监督是经济、有效地实现的

    • D.管理层的计划、组织和领导过程得到恰当的评价

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  • 4、[单选题]控制可根据其所实施的职能来分类,比如,检查性控制、预防性控制、指导性控
    制等。以下哪项是指导性控制:( )
    • A.月度银行对账单

    • B.在专用账户上对所有的支出进行双重签名

    • C.当天记录发生的每项交易

    • D.要求内部审计活动的所有成员都是注册内部审计师

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  • 5、[单选题]程序要求事先准备即将收到的现金收入清单,并附有出纳和会计事先列出的复印
    件。这是以下哪种类型的控制范例:( )
    • A.预防性的

    • B.纠正性的

    • C.检查性的

    • D.指导性的

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  • 6、[单选题]内部控制系统包括对资产的接触及记录的实物控制。以下哪项脱离了上述控制目
    标?
    • A.接触保险箱需要两名人员

    • B.只有仓库人员和一线的管理员可以接触原材料仓库

    • C.邮局汇集了已收到的支票清单

    • D.只有销售人员和销售管理员使用销售部门的汽车

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  • 7、[单选题]管理层通过实施以下哪项工作能够对储存于室外仓库的存货保管进行最佳的控制:( )
    • A.将来源于仓库的过户单与存货记录进行核对

    • B.保险内容的增加

    • C.定期将实物存货与会计记录进行核对

    • D.定期将手头的数量与仓库的保管量进行证实

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  • 8、[单选题]内部审计师正在用固定间隔的货币单位抽样法测试某余额为$750000的账户。样本量是50,该审计师以04719为随机起点选取样本。下面哪一项应是他选取的第三个样本项目:发票金额、累计金额、()。
    • A.$7985$31374

    • B.$4108$35482

    • C.$12305$47787

    • D.$456$48243

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  • 9、[单选题]在审计报告存在重大的差错时,标准要求首席审计执行官:()。
    • A.向确保能对业务结果给予应有考虑的个人出具书

    • B.向收到最初报告的个人出具书面的报告

    • C.向收到最初报告的所有人沟通纠正过的信息

    • D.向依靠最初报告的所有人沟通纠正过的信息

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  • 10、[单选题]在内部审计师与业务客户沟通时,形式要件与信息特征均可能妨碍沟通过程。内部审计师对形式要件的控制很有限,但对信息特征给予了充分的控制。以下哪项是编制审计报告的内部审计师忽视的信息特征:()。
    • A.信息的顺序

    • B.报告接收人的性质

    • C.噪音

    • D.以前与业务客户接触过

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  • 11、[单选题]在对人事部门进行审计的过程中,内部审计师发现存在多种员工福利项目,并且参与哪些项目是可以选择的。为了评价员工对不同福利项目的可接受性,下列哪一类信息最有效:()。
    • A.与项目参加者讨论对项目的满意度

    • B.评估员工对不同项目的参与比率以及他们的倾向

    • C.与人事部门经理讨论对项目的满意度

    • D.评估让员工了解可选择的项目所采用的方法

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  • 12、[单选题]在注意到几处红旗标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述:()。
    • A.扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理

    • B.向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作

    • C.向外部法律顾问咨询,确认要采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的

    • D.向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为

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