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  • [单选题] 业务流程审计的范围主要涉及:( )

    • A、对环境的评价以及与既定标准的比较;
    • B、对公司内部控制系统的评价;
    • C、对日常财务信息的审计,以及对会计处理方式恰当性的评价;
    • D、对公司和部门结构的评估,包括对交易流量的评估。

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  • 1、[单选题]根据下面的资料回答问题,在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。审计证据表明,有时即使该供应商的出价并不低,仍被选为供货商。通常审计人员接下来应采取的最恰当的步骤是:( )

    • A、征求公司法律顾问的建议;
    • B、与采购员讨论采购业务;
    • C、与供应商联系讨论采购业务;
    • D、与采购员的上级主管讨论采购业务。
  • 2、[单选题]下列哪项对保存审计工作底稿的陈述不正确:( )

    • A、审计工作底稿应当在毫无用途时销毁;
    • B、审计欺诈的工作底稿应当无期限保存;
    • C、工作底稿保存日程应当经过法律核准;
    • D、工作底稿保存日程应当考虑法律和契约因素
  • 3、[单选题]在对某公司配送中心验收职能的审计中发现收货控制不充分,下列哪项属于对验收职能的适当控制:( )

    • A、保证充分的职责分离,仓库验收人员的工作独立于仓库经理。
    • B、保证仓库验收部门有采购订单副本,且只含单位信息,而没有价格和数量信息。
    • C、要求所有的收货都经过仓库经理批准。
    • D、保证仓库验收部门有原始采购订单的真实副本(a true copy of the original purchaseorder)
  • 4、[单选题]下列哪项是对审计证据的最佳描述:( )

    • A、审计证据是前期规划调研,审计程序以及现场工作结论的书面记录。
    • B、审计证据是审计人员通过观察环境、与人访谈,以及检查记录获取的书面信息记录。
    • C、审计证据是审计人员用来推断被审计项目的恰当性的中介性事实或事实的组合。
    • D、审计证据是证明系统未达到预期目标,活动未得到有效实施,以及活动未得到实施的详细书面记录。
  • 5、[单选题]回复内部审计师提出的问题的回函属于:( )

    • A、实物证据
    • B、声明证据
    • C、文件证据
    • D、分析性证据

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