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  • [单选题] 下列哪项是评价证据是否充分最重要因素:( )

    • A、有必要的文书支持,并且在工作底稿中能够相互印证;
    • B、依据可靠的参考文献编制;
    • C、与审计结论直接相关并包含所有的涉及结论的要素;
    • D、能够由其他谨慎人士推论的结论那样具有说服力。

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]应收帐款审计的目标之一是:确定信用政策的执行是否符合既定的标准程序。下列哪种审计程序能够提供最合适的证据?( )

    • A、直接询问信用部门经理,信用政策的执行是否符合既定的政策和程序;
    • B、抽取一定的统计样本,测试是否符合既定程序;
    • C、对赊销趋势和坏账金额之间的关系进行分析性复核;
    • D、复核定期应收帐款帐龄分析程序。
  • 2、[单选题]一个拥有14344个客户的公司推断本企业年度内应收账款余额平均值为$15412,
    中位数为$10382.根据如上信息,审计师可以得出的结论是应收账款余额的分布是连续的,并且:( )

    • A、负倾斜
    • B、正倾斜
    • C、对称倾斜
    • D、在均值和中值之间平均分布
  • 3、[单选题]凭证可以提供具有不同说服力的证据。如果审计目标是获得证据证实确已向某供应商发票支付货款,下面凭证中最有说服力的是:( )

    • A、被审者现金日记帐中有一个附有付款凭单的记录。
    • B、一张注销(canceled)支票,曾交给供应商并有发票可查,包括审计人员直接从银行取得的银行对账单中。
    • C、显示对发票付款的应付帐款明细帐。
    • D、印有“已付款”字样的供应商原始发票,并有发票号可查。
  • 4、[单选题]对审计意见所依据的审计活动的最佳控制是:( )

    • A、对所有审计工作进行监督性复核。
    • B、对审计活动编制时间预算。
    • C、编制工作底稿。
    • D、对审计活动配备人员。
  • 5、[判断题]当内部审计师缺乏缺乏完成全部或部分确认业务所需要的知识、技能和能力时,首席审计官可以考虑聘请外部服务提供者协助。()

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