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  • [单选题] 程序要求事先准备即将收到的现金收入清单,并附有出纳和会计事先列出的复印
    件。这是以下哪种类型的控制范例:( )

    • A、预防性的
    • B、纠正性的
    • C、检查性的
    • D、指导性的

     纠错    

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]对审计意见所依据的审计活动的最佳控制是:( )

    • A、对所有审计工作进行监督性复核。
    • B、对审计活动编制时间预算。
    • C、编制工作底稿。
    • D、对审计活动配备人员。
  • 2、[单选题]下列哪一概念是区分了电算化审计工作底稿与传统纸质工作底稿:( )

    • A、所有的分析、结论和建议都通过电子媒介完成,因而必须遵循计算机安全控制程
    • B、序;
    • C、所有的支持证据均有备份,并在审计结束时提交给当地管理人员以及其他收到最
    • D、终报告的人员;
    • E、EDP审计程序可以利用电子化的数据资料;
  • 3、[单选题]某内部审计师向首席审计执行官报告怀疑存在舞弊。首席审计执行官将整个情况
    交给安全部门。安全部门没有调查,也没有向管理层报告此情况。犯罪者继续欺
    骗组织直至两年后偶然被一个直线管理人员发现。为该首席审计执行官选择一个
    最恰当的行动:( )

    • A、首席审计执行官的这一行为是正确的
    • B、首席审计执行官应该和安全部门定期检查这一事件的进展情况
    • C、首席审计执行官本应该已经实施了调查
    • D、首席审计执行官本应该已经解雇了犯罪者
  • 4、[单选题]根据下面的资料回答问题,在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。审计证据表明,有时即使该供应商的出价并不低,仍被选为供货商。通常审计人员接下来应采取的最恰当的步骤是:( )

    • A、征求公司法律顾问的建议;
    • B、与采购员讨论采购业务;
    • C、与供应商联系讨论采购业务;
    • D、与采购员的上级主管讨论采购业务。
  • 5、[判断题]当内部审计师缺乏缺乏完成全部或部分确认业务所需要的知识、技能和能力时,首席审计官可以考虑聘请外部服务提供者协助。()

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