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  • [单选题] 在对某公司工资部门的审计中发现了一些控制弱点,这些弱点以及建议采取的更正测试都在内部审计报告中写明。这一报告对于公司的什么人最有用:( )

    • A、财务主管(treasurer)
    • B、董事会的审计委员会
    • C、工资部门经理
    • D、董事长

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]下面列举了4类常见审计证据,使用证据类型回答以下问题证实购买的计算机资产价值的最有说服力的证据是:( )

    • A、询问管理当局的证据;
    • B、对被审核者程序的观察证据;
    • C、实物检查证据;
    • D、外部生成的证据资料。
  • 2、[单选题]某审计发现如下:某资金预算中包括用于购置11辆新车的资金。在对使用记录的
    审查中发现在车队70辆车中有10辆车上一年的行驶里程少于2500公里。车辆
    已分配给各个小组使用,每个小组的使用差别很大。没有政策要求在高使用率和
    低使用率小组之部轮换车辆。而且缺少分配车辆的标准以及监督它们用途的控制
    系统,这些都可能导致购置不需要的车辆。根据这一审计发现,审计人员应向管
    理当局建议:( )

    • A、将每季节至少行驶2500公里作为将车辆分配给各小组的标准;
    • B、建立定期在用户间轮换车辆的制度;
    • C、将预定的车辆购置推迟到明显过剩的运输能力别合理解释或已被利用为止;
    • D、在内部审计人员对其他计划审查完毕之后再批准资金预算。
  • 3、[单选题]回复内部审计师提出的问题的回函属于:( )

    • A、实物证据
    • B、声明证据
    • C、文件证据
    • D、分析性证据
  • 4、[单选题]根据下面的资料回答问题,在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。审计证据表明,有时即使该供应商的出价并不低,仍被选为供货商。通常审计人员接下来应采取的最恰当的步骤是:( )

    • A、征求公司法律顾问的建议;
    • B、与采购员讨论采购业务;
    • C、与供应商联系讨论采购业务;
    • D、与采购员的上级主管讨论采购业务。
  • 5、[单选题]高层管理人员要求对公司的员工福利制度进行符合性审计,下列哪项目标是内部审计师和高层管理人员共同关注的首要目标?( )

    • A、公司的效益水平能够满足公司的需求;
    • B、个人项目的实施符合公司政策和政府规定;
    • C、参与水平决定个人项目的持续性;
    • D、不恰当的福利支付金额正确,支付及时。

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