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2016年7月自考06069审计学原理历年真题及答案

来源:考生网 时间:2022-09-23 09:22:06 编辑:考生网编辑

自考生网为考生们整理提供了“2016年7月自考06069审计学原理历年真题及答案”,更多06069审计学原理真题内容可点击查看06069审计学原理真题及答案汇总。

注:不同省份、不同专业的自考历年真题及答案,只要课程代码和课程名称相同,都可参考使用。

2016年7月自考06069审计学原理历年真题及答案

1、世界上第一位社会审计人员是

A.美国的戴维·所罗门

B.英国的查尔斯·斯内尔

C.美国的查尔斯·斯内尔

D.英国的戴维·所罗门

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2、世界上最早的审计准则是

A.英国的审计准则

B.意大利的审计准则

C.法国的审计准则

D.美国的审计准则

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3、会计信息对会计报表使用者的影响程度是指

A.重要性

B.审计风险

C.审计责任

D.审计失败

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4、期望风险越高,所需要的审计证据数量

A.越多

B.越少

C.不变

D.越无法确定

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5、审计证据的第二种形态是

A.普遍证明力

B.潜在证明力

C.现实证明力

D.充分证明力

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6、顺查法一般适用于经济活动比较简单的单位的

A.财务收支审计

B.经济效益审计

C.经济责任审计

D.内部审计

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7、如果注册会计师估计被审计单位的控制风险较低,那么要验证这一估计应执行的程序是

A.较多的分析性测试

B.较少的分析性测试

C.较多的符合性测试

D.较少的符合性测试

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8、内部控制审核的程序,首先是

A.签订业务约定书

B.签订管理当局声明书

C.了解被审计单位的基本情况

D.制定审计计划

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9、一般而言,符合性测试的大多数工作进行的时间是在

A.会计年度期初

B.会计年度期中

C.会计年度期末

D.审计外勤工作的开始

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10、进行应收账款函证时,负责寄发询证函的是

A.会计师

B.注册会计师

C.出纳

D.被审计单位指定的专门人员

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11、应收账款函证的范围要相应大一些的情况是

A.应收账款占资产比重较低

B.被审计单位内部控制较弱

C.以前期间函证结果问题较少

D.采用肯定式函证方式

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12、独立检查订购单的处理,以确定是否确实收到商品并正确入账,这项审查认定的是采购交易的

A.合法性

B.合规性

C.估价合理性

D.完整性

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13、制造企业整个内部控制制度中的重点内容和中心环节是

A.货币资金的内部控制制度

B.存货的内部控制制度

C.应收账款的内部控制制度

D.固定资产的内部控制制度

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14、如果某项短期投资占整个短期投资的10%以上,计算并确定计提跌价准备的基础是

A.投资总体

B.投资类别

C.单项投资

D.投资类型

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15、企业里负责办理银行存款收付业务的人员是

A.会计

B.主办会计

C.助理会计

D.出纳

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