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  • [单选题] 内部控制审核的程序,首先是

    • A、签订业务约定书
    • B、签订管理当局声明书
    • C、了解被审计单位的基本情况
    • D、制定审计计划

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  • 1、[多选题]一般来说,审计关系的构成部分有( )

    • A、审计委托人
    • B、被审计人
    • C、社会公众
    • D、审计人
    • E、以上都是
  • 2、[名词解释]审计证据的相关性

  • 3、[主观题]【简答题】简述审计准则与会计准则之间的关系。

  • 4、[主观题]【实务题】请就以下审计报告当中所使用的具体表述做出评价,如有不当请做出相应的修改。
    (1)原文:如果公司继续出现经营性亏损,且净资产继续出现负数,贵公司的持续经营能力存在重大不确定性。
    (2)原文:公司注册资本100万元,本期账面无变化。
    (3)原文:据报,经数次催讨,可能或有损失。
    (4)原文:除了无法确定持续经营假设合理性对会计报表的影响外,被审计单位编制的会计报表在所有重大方面公允反映了……

  • 5、[主观题]【简答题】简述具体审计计划及其主要内容。

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