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  • [单选题] 有关了解企业经菩活动和业务流程,下列说法中不正确的是()。

    • A、注册会计师可以通过检查祧审计单位的手册和其他书面指引获得有关信息
    • B、通过向适当人员询问来了解企业经菩活动和业务流程通常是比较有效的方法
    • C、很多重要交易的流程涉及祧审计单位的多个部门,因此注册会计师需要考虑分别向不同部门的适当人员询问
    • D、向负责处理具体业务的人员进行询问通常更有效

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[多选题]在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法正确的有()

    • A、财务报表审计中对内部控制的了解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计发表审计意见,不需执行额外的工作
    • B、两者评价内部控制可以选用的审计程序相同,都可能用到询问、观察、检奎、重新执行程序
    • C、两者评价内部控制的目的不同,前者是为了支持注册会计师对控风制险的评估结果,进而确定实质性程序的性质、时间安排和范围;后者是为了支待对内部控制有效性发表的意见
    • D、两者对控制缺陷的评价要求不同,后者要求比前者更严
  • 2、[多选题]关于存货保营内部控制,下列说法错误的有()

    • A、存货在不同仓库亘接流动时可以不必办理出入库手续
    • B、按仓储物资所要求的储存条件贮存
    • C、为便于集中营理,代官、代销、受托加工的存货与本单位存货一同存放和记录
    • D、对存货进行保险投保,保证存货安全
  • 3、[多选题]企业内部控制评价报告的内容应当包括()

    • A、高级营理莹对内部控制报告真实性的声明
    • B、内部控制评价的依据、范圈、程序和方法
    • C、内部控制缺陷及其认定情况和整改情况
    • D、内部控制有效性的结论
  • 4、[多选题]下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有()

    • A、甲企业为上市公司,其关键营理人员在母公司荼职,在该人员的指令下,上市公司承担了母公司发生的捐款
    • B、乙企业为降低生产成本,减少环保投入,致使大量污水排入周边水域,造成环境污染
    • C、丙企业设立审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
    • D、丁企业的企业文化是“不惜一切代价做大市场”
  • 5、[多选题]关于企业采购业务内部控制,下列说法正确的有()

    • A、应采取多头采购或分散采购的方式,避免采购业务集中
    • B、应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换
    • C、任何采购都不得安排同一机构办理采购业务全过程
    • D、重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关专家进行论证,实行集体决策和审批

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