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自考07789战略管理学模拟试题22

试卷简介
该试卷共包含60道试题,试题类型如下:
单选题 多选题 主观题
该试卷部分试题预览
  • 1、[单选题]以下因素不属于构建战略控制系统时应考虑的因素是( )。
    • A.链接性

    • B.人员需求

    • C.风险

    • D.竞争优势

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  • 2、[单选题]以下关于衡量企业业绩的不同观点的说法中不正确的是( )。
    • A.股东观认为企业应基于股东的利益而存在

    • B.企业的利益相关者包括企业的管理层、雇员、工会、客户、供应商,以及对企业具有影响力的政府机构

    • C.利益相关者观是基于市场的方法

    • D.股东回报率的计算由两部分组成,资本利得与股利

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  • 3、[单选题]以下不属于股东投资指标的是( )。
    • A.销售毛利

    • B.每股盈余

    • C.市盈率

    • D.股息率

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  • 4、[单选题]以下各项属于平衡计分卡内部流程角度的因素是( )。
    • A.股东回报

    • B.顾客满意度

    • C.员工能力评估和发展

    • D.工程进度完成率

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  • 5、[单选题]以下选项中不属于变革障碍中私人障碍的是( )。
    • A.结构惯性

    • B.个人习惯

    • C.对未知的恐惧

    • D.选择性的信息处理

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  • 6、[单选题]以下不属于企业发展和变化的层次的是( )。
    • A.企业氛围和人际交往方式

    • B.行业发展状况

    • C.个人层次

    • D.组织结构和系统层次

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  • 7、[单选题]( )主要强调必须适合企业所处的发展阶段并符合自身利益相关者的期望。
    • A.非财务战略

    • B.经营战略

    • C.营销策略

    • D.财务战略

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  • 8、[单选题]( )是指只有在没有现金净流量为正的项目的时候才会支付股利。.
    • A.零股利政策

    • B.剩余股利政策

    • C.固定股利支付率政策

    • D.固定股利政策

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  • 9、[单选题]在产品生命周期的各个阶段,应采取“市场扩张,研发是关键”战略的是( )。
    • A.引入期

    • B.成长期

    • C.成熟期

    • D.衰退期

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  • 10、[单选题]在高增长的市场中占有高份额属于( )。
    • A.问号产品

    • B.明星产品

    • C.瘦狗产品

    • D.金牛产品

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  • 11、[单选题]企业经营风险最高的阶段是( )
    • A.起步期

    • B.成长期

    • C.成熟期

    • D.衰退期

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  • 12、[单选题]如果企业处于减损型现金短缺阶段,则下列有关选择财务战略的说法正确的是( )。
    • A.首选的战略是提高投资资本回报率

    • B.首选的战略是利用剩余现金加速增长

    • C.如果盈利能力低是整个行业的衰退引起的,则应该选择的财务战略是“尽快出售”以减少损失

    • D.如果高速增长是暂时的,则应通过借款来筹集所需资金

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  • 13、[单选题]以下有关内部控制的说法中不正确的是( )。
    • A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策

    • B.内部控制系统包括两个因素,分别是控制环境和控制政策与程序

    • C.内部控制有助于提高企业运营的效益和效率,却无助于财务报告的可靠性与合规性

    • D.完善的内部控制系统还有助于确保对内及对外报告的质量

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  • 14、[单选题]( )被称为企业的“最高层”。
    • A.风险评估

    • B.控制环境

    • C.监察

    • D.信息与沟通

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  • 15、[单选题]以下说法中错误的是( )。
    • A.内部控制的成本不得超过因风险降低而可能带来的收益

    • B.内部控制系统是企业不可或缺的一部分

    • C.内部控制系统的目标之.-就是消除舞弊

    • D.监察可确保内部控制保持有效的运作

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  • 16、[单选题]以下关于审计委员会的说法中不正确的是( )。
    • A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验

    • B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

    • C.审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的

    • D.虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同,但是审计委员会的任务是相同的

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  • 17、[单选题]如果审计委员会成员之间有不同的意见无法内部调解,应提请( )解决。
    • A.股东大会

    • B.董事会

    • C.经理.

    • D.财务总监

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  • 18、[单选题]确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作。以下关于审计委员会与内部审计关系的说法中,不正确的是( )。
    • A.审计委员会应监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性

    • B.审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘

    • C.审计委员会虽然会收到关于内部审计部门工作的定期报告,复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应,但是并不负责复核及评估年度内部审计工作计划

    • D.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触,并负有向审计委员会说明的责任

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