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  • [单选题] 注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用人注意的,应出具( )

    • A、带说明段的无保留意见审计报告
    • B、无保留意见审计报告
    • C、否定意见审计报告
    • D、标准审计报告

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  • 1、[单选题]规范和指导企业资金活动、资产管理、采购业务、研究与开发、工程项目等经济活动的内部控制应用指引属于( )

    • A、内部环境类指引
    • B、控制活动类指引
    • C、控制手段类指引
    • D、特殊行业或业务类指引
  • 2、[单选题]扁鹊三兄弟医术的故事告诫企业在设计内部控制时应强调( )

    • A、事前、事中和事后控制配合
    • B、战略控制和经营控制配合
    • C、事务控制与行为控制配合
    • D、制度控制和预算控制配合
  • 3、[多选题]内部控制审计的意见类型有( )

    • A、无保留意见
    • B、带说明段的无保留意见
    • C、否定意见
    • D、保留意见
    • E、无法表示意见
  • 4、[多选题]内部控制测试具体包括的内容有( )

    • A、了解内部控制的设计
    • B、获取审计证据
    • C、取得审计结论
    • D、测试内部控制设计的有效性
    • E、测试内部控制运行的有效性
  • 5、[主观题]【论述题】论述财务报告编制阶段主要内部控制措施。

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