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  • [单选题] 首席审计官至少()一次向董事会和高管层提交一次工作报告。

    • A、1年
    • B、2年
    • C、1个月
    • D、半年

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()

    • A、注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在的重大缺陷
    • B、对财务报告内部控制审计过程中注,意到的非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中墙加“非财务报告内部控制重大缺陷段予以披露
    • C、注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证
    • D、注册会计师应当实施有限的审计程序以识别非财务报告内部控制存在的重大缺陷
  • 2、[多选题]关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是()

    • A、重大缺陷,尽指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏常控制目标
    • B、重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏常控制目标
    • C、一般缺陷,是指除重大缺陷、重要缺陷之外的宾他缺陷
    • D、企业内部控制缺陷的认定标准由外部审计师确定
  • 3、[多选题]关于内部控制缺陷,下列说法错误的有()

    • A、内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷
    • B、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行最终认定
    • C、内部控制缺陷按其严重程度分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷
    • D、内部控制的缺陷可能导致企业偏常控制目标
  • 4、[多选题]企业内部控制评价报告的内容应当包括()

    • A、高级营理莹对内部控制报告真实性的声明
    • B、内部控制评价的依据、范圈、程序和方法
    • C、内部控制缺陷及其认定情况和整改情况
    • D、内部控制有效性的结论
  • 5、[多选题]关于信患系统内部控制,下列做法错误的有()

    • A、负责SAP系统上线的顾问和人员保留了后台操作的权限,便于及时解决问睦
    • B、系统开发完成后,由开发机构对信患系统进行验收测试,确保符合需求方的要求
    • C、企业实行异地备份制度,对重要的数据每三个月交指定的地点由专人保管
    • D、为了保证业务正萄进行,在收款人员临时出差时,销售会计人员用收款人员ID登录系统操作

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