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  • [单选题] 下列关于非财务报吉内部控制缺陷的说法中,正确的是()。

    • A、如果非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷的,注册会计师应当与企业进行沟通,提醒企业加改以进,并在内部控制审计报告中说明
    • B、如果非财务报告内部控制缺陷为重要缺陷的,注册会计师应当以书面形式与企业董事会和经理层沟通,提醒企业加以改进,但无需在内部控制审计报告中说明
    • C、如果非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷的,注册会计师应当以书面形式与企业董事会和经理层沟 通,提醒企业加以改进,并在内部控制审计报告中增加强调事顶段说明相关情况
    • D、如果非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷的,注册会计师无须与企业进行沟通

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  • 1、[单选题]下列关于内部控制缺陷报告的时间要求,正确的有()

    • A、一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷一旦发现,应立即报告
    • B、一般缺陷、重要缺陷应定期(至少每年)报告,重大缺陷应立即报告
    • C、一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷应定期(至少每年)报告
    • D、一般缺陷应定期(至少每年)报告,重要缺陷和重大缺陷应立即报告
  • 2、[多选题]关于企业人力资源营理内部控制,下列说法错误的有()

    • A、企业在选拔员工时,应当切实做到因人设岗、以人选岗,确保选聘人员能够胜任岗位职责要求
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  • 3、[多选题]在注册会计师选择拟测试的控制时,下列说法正确的有()

    • A、注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据
    • B、针对每一相关认定,注册会计师应当测试与宾相关的所有控制
    • C、对被审计单位在财务报告内部控制评价中测试的控制,注册会计师均应当予以测试
    • D、在确定呈否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同他其控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险
  • 4、[多选题]关于企业内部报告的形成和传递,下列说法正确的有()

    • A、企业应当建立内部报告审核、保密和评估制度
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    • C、内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时
    • D、企业应当拓宽内部报告渠遍,广泛收集合理化建议
  • 5、[多选题]关于企业担保业务内部控制,下列说法正确的有()

    • A、企业应当建立担保授权和审批制度,规定担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,在授权范圈内进行审批,不得超越权限审批
    • B、企业应当采取合法有效的措施加强对子公司担保业务的统一监控。企业内设机构未经授权不得办理担保业务
    • C、企业为关联方提供担保的,与关联方存在经济利益或近亲属关系的有关人员在评估与审批环节应当回避
    • D、被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行调查评估与审批程序

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