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  • [单选题] 在测试所选定控制的有效性时,注册会计师应当考芘与控制相关的风险以下描述中错误的是()。

    • A、与控制相关的风险越高,需要获取的审计证据就越多
    • B、控制相关的风险包括一顶控制可能无效的风险
    • C、审计证据的数篷与控制相关的风险程度无关
    • D、控制的复杂程度也影响与该项控制相关的风险

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  • 1、[单选题]下列关于内部控制缺陷报告的时间要求,正确的有()

    • A、一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷一旦发现,应立即报告
    • B、一般缺陷、重要缺陷应定期(至少每年)报告,重大缺陷应立即报告
    • C、一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷应定期(至少每年)报告
    • D、一般缺陷应定期(至少每年)报告,重要缺陷和重大缺陷应立即报告
  • 2、[单选题]关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()

    • A、注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在的重大缺陷
    • B、对财务报告内部控制审计过程中注,意到的非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中墙加“非财务报告内部控制重大缺陷段予以披露
    • C、注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证
    • D、注册会计师应当实施有限的审计程序以识别非财务报告内部控制存在的重大缺陷
  • 3、[单选题]内部控制评价报告应当报经()批准后对外披露或报送相关部门

    • A、股东大会或类似权力机构
    • B、董事会或类似权力机构
    • C、监事会或类似权力机构
    • D、管理层
  • 4、[多选题]企业应当切实做好信息系统上线的各项准备工作,包括()

    • A、培训业务操作和系统管理人员
    • B、制定科学的上线计划和新旧系统转换方案
    • C、考虑新旧系统顺利切换和平稳衔接的应急预案
    • D、系统上线涉及数据迁移的,应制定详细的数据迁移计划
  • 5、[多选题]企业内部控制评价报告的内容应当包括()

    • A、高级营理莹对内部控制报告真实性的声明
    • B、内部控制评价的依据、范圈、程序和方法
    • C、内部控制缺陷及其认定情况和整改情况
    • D、内部控制有效性的结论

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