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2014年1月自考06069审计学原理真题试卷及答案

试卷简介
该试卷共包含46道试题,试题类型如下:
单选题 多选题 判断题 主观题
该试卷部分试题预览
  • 1、[单选题]制度基础审计的主要目标是
    • A.查错防弊

    • B.查找控制弱点

    • C.查找风险

    • D.察觉错误

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  • 2、[单选题]注册会计师发表审计意见的客观依据是
    • A.独立审计准则

    • B.质量控制准则

    • C.职业道德准则

    • D.后续教育准则

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  • 3、[单选题]建立健全的内部控制制度是被审计单位管理当局的
    • A.审计责任

    • B.审计风险

    • C.会计风险

    • D.会计责任

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  • 4、[单选题]特定环境下可能影响会计报表使用者的被审计单位会计报表错报或漏报的严重程度,我们称之为
    • A.审计风险

    • B.重要性

    • C.内部控制

    • D.可容忍误差

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  • 5、[单选题]正常情况下,下列证据中证明力最强的是
    • A.书面证据

    • B.言词证据

    • C.询证证据

    • D.实物证据

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  • 6、[单选题]内部控制的非财务目标是
    • A.保证交易正确反映

    • B.保证账实相符

    • C.保证遵守国家法律法规

    • D.保证业务活动按照适当的授权进行

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  • 7、[单选题]审计人员在了解内部控制之后,对不打算信赖的内部控制将不执行
    • A.风险测试

    • B.符合性测试

    • C.实质性测试

    • D.重要性测试

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  • 8、[单选题]应收账款函证的最佳发函时间是
    • A.与资产负债表日接近的时间

    • B.与会计报告日接近的时间

    • C.与审计报告日接近的时间

    • D.与结账日接近的时间

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  • 9、[单选题]企业整个内部控制制度的重点内容和中心环节是
    • A.货币资金控制制度

    • B.固定资产控制制度

    • C.重大投资控制制度

    • D.存货控制制度

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  • 10、[单选题]验资分为变更验资和
    • A.建立验资

    • B.创立验资

    • C.初始验资

    • D.设立验资

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