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  • [单选题] 审计人员在了解内部控制之后,对不打算信赖的内部控制将不执行

    • A、风险测试
    • B、符合性测试
    • C、实质性测试
    • D、重要性测试

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[多选题]若将控制风险评价为高水平,应具备的条件有( )

    • A、控制政策和程序与管理当局认定无关
    • B、控制政策和程序与管理当局认定相关
    • C、经测试,认为控制政策和程序有效
    • D、经测试,认为控制政策和程序无效
    • E、进行测试以评价控制政策和程序的成本过高
  • 2、[多选题]审计证据具有非常重要的作用,具体包括( )

    • A、藉以发表审计意见
    • B、确保审计工作质量
    • C、形成审计成本的主因
    • D、全部由被审计单位直接提供,不容置疑
    • E、以上都是
  • 3、[判断题]在生产环节中,(发运部门)将根据从生产部门收到的领料单发出原材料。( )

  • 4、[名词解释]审计证据的相关性

  • 5、[主观题]【简答题】简述审计准则与会计准则之间的关系。

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