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  • [单选题] 建立健全的内部控制制度是被审计单位管理当局的

    • A、审计责任
    • B、审计风险
    • C、会计风险
    • D、会计责任

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  • 1、[多选题]若将控制风险评价为高水平,应具备的条件有( )

    • A、控制政策和程序与管理当局认定无关
    • B、控制政策和程序与管理当局认定相关
    • C、经测试,认为控制政策和程序有效
    • D、经测试,认为控制政策和程序无效
    • E、进行测试以评价控制政策和程序的成本过高
  • 2、[判断题]审计报告的强调事项段是指审计报告中位于(引言段)之后用于描述注册会计师对重大事项予以强调的段落。( )

  • 3、[判断题]审计时,(内部管理控制)是注册会计师研究和评价的重点,这是现代审计的重要特征。( )

  • 4、[名词解释]审计对象

  • 5、[主观题]【简答题】简述具体审计计划及其主要内容。

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