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1、[多选题]内部控制评价程序包括()。
2、[多选题]内部控制缺陷按其影响程度可以分为()。
3、[判断题]内部审计是对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。( )
4、[判断题]如果日常监督扎实有效,可以迅速应对环境的变化,对专项监督的需要程度就越低:反之,对专项监督需要程度就越高。( )
5、[判断题]内部控制评价工作组根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定。( )
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