A.财务报告内部控制
B.内部报告内部控制
C.外部报告内部控制
D.内部审计报告内部控制
A.财务报告
B.内部报告
C.管理报告
D.内部审计报告
A.提高会计信息质量
B.保证系统正常运转
C.提升企业附加值
D.保障信息系统安全
A.风险评估
B.控制活动
C.内部监督
D.信息与沟通
A.安全可靠
B.完整系统
C.有高价值
D.真实准确
A.真实准确性
B.及时有效性
C.遵守保密规定
D.复杂性
A.信息系统
B.实物资产
C.文字系统
D.销售系统
A.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下
B.系统开发不符合内部控制要求授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制
C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或损,系统无法正常运行
D.内部信息传递中泄露商业秘密可能削弱企业核心竞争力
A.采取自行开发、外购调试、业务外包等方式开发信息系统
B.将不相容职责的处理权限授予同一用户
C.在信息系统中设置操作日志功能
D.组织独立于开发单位的专业机构对开发完成的信息系统进行验收测试
A.提高企业现代化管理水平,减少人为操纵因素
B.降低企业的经营风险和财务风险
C.增强信息系统的安全性、可靠性
D.为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障
A.建立健全内部监督制度
B.制定内部控制缺陷评价标准
C.对外披露内部控制缺陷
D.对内部控制缺陷进行整改
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