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自考14033内部控制与风险管理模拟试题8

试卷简介
该试卷共包含50道试题,试题类型如下:
单选题 多选题 判断题
该试卷部分试题预览
  • 1、[单选题]在我国确保财务报告真实可靠已上升为法律要求,而确保这一目标的途径就是()。
    • A.财务报告内部控制

    • B.内部报告内部控制

    • C.外部报告内部控制

    • D.内部审计报告内部控制

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  • 2、[单选题]企业在管理控制系统中为企业内部各级管理层以定期或者非定期的形式记录和反映企业内部管理信息的各种图表和文字资料的报告是()。
    • A.财务报告

    • B.内部报告

    • C.管理报告

    • D.内部审计报告

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  • 3、[单选题]加强财务报告内部控制的首要目的是()。
    • A.提高会计信息质量

    • B.保证系统正常运转

    • C.提升企业附加值

    • D.保障信息系统安全

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  • 4、[单选题]根据COSO框架,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。
    • A.风险评估

    • B.控制活动

    • C.内部监督

    • D.信息与沟通

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  • 5、[单选题]内部传递的信息能否满足使用者的需要,取决于信息是否()。
    • A.安全可靠

    • B.完整系统

    • C.有高价值

    • D.真实准确

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  • 6、[单选题]建立和实施管理报告内部控制一般应遵循的原则不包括()。
    • A.真实准确性

    • B.及时有效性

    • C.遵守保密规定

    • D.复杂性

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  • 7、[单选题]信息系统内部控制的主要对象是()。
    • A.信息系统

    • B.实物资产

    • C.文字系统

    • D.销售系统

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  • 8、[单选题]下列不属于信息系统内部控制关键风险点的是()。
    • A.信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下

    • B.系统开发不符合内部控制要求授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制

    • C.系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或损,系统无法正常运行

    • D.内部信息传递中泄露商业秘密可能削弱企业核心竞争力

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  • 9、[单选题]下列不属于企业针对信息系统开发阶段关键风险应采取的主要控制措施的是()。
    • A.采取自行开发、外购调试、业务外包等方式开发信息系统

    • B.将不相容职责的处理权限授予同一用户

    • C.在信息系统中设置操作日志功能

    • D.组织独立于开发单位的专业机构对开发完成的信息系统进行验收测试

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  • 10、[单选题]不属于信息系统内部控制的目标的是()。
    • A.提高企业现代化管理水平,减少人为操纵因素

    • B.降低企业的经营风险和财务风险

    • C.增强信息系统的安全性、可靠性

    • D.为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障

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  • 11、[单选题]内部监督的程序不包括()。
    • A.建立健全内部监督制度

    • B.制定内部控制缺陷评价标准

    • C.对外披露内部控制缺陷

    • D.对内部控制缺陷进行整改

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