第一章 发展历程(张老师版)
1、内部控制与风险管理的最初形态:内部牵制
免费2、美国内部控制与风险管理的发展历程
免费3、中国内部控制与风险管理的发展历程
登录第二章 COSO框架
1、内部控制整合框架(1992年版)
登录2、风险管理整合框架(2004年版)
3、内部控制整合框架与风险管理整合框架的比较、COSO内部控制与风险管理框架的修订与完善
第三章 中国标准
1、《中央企业全面风险管理指引》
2、《企业内部控制基本规范》
3、企业内部控制配套指引
4、《中央企业违规经营投资责任追究实施办法 (试行)》
第四章 内部环境
1、组织架构
2、发展战略
3、人力资源
4、社会责任、企业文化
第五章 风险识别
1、风险识别的内容
2、风险识别的流程
3、风险识别的方法
第六章 风险分析
1、风险分析的内容
2、风险分析的流程
3、风险分析的方法
第七章 风险应对
1、风险规避策略
2、风险降低策略
3、风险转移策略
4、风险承受策略
5、风险应对策略的选择
第八章 控制活动
1、不相容职务分离控制
2、授权审批控制
3、会计系统控制
4、财产保护控制
5、全面预算控制
6、运营分析控制
7、绩效考评控制
8、合同控制
第九章 信息与沟通
1、财务报告内部控制
2、管理报告内部控制
3、系统内部控制
第十章 内部监督
1、内部监督概述
2、内部审计
3、内部控制评价
第1章 发展历程(许老师版)
1、内部控制与风险管理的初形态:内部牵制
2、美国内部控制与风险管理的发展历程
3、中国内部控制与风险管理的发展历程
第2章 COSO框架
1、内部控制整合框架(1992年版)
2、风险管理整合框架(2004年版)
3、内部控制整合框架与风险管理整合框架的比较
4、COSO内部控制与风险管理框架的修订与完善
第3章 中国标准
1、《中央企业全面风险管理指引》
2、《企业内部控制基本规范》
3、企业内部控制配套指引
4、《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》
第4章 内部环境
1、组织架构
2、发展战略
3、人力资源
4、社会责任
5、企业文化
第5章 风险识别
1、风险识别的内容
2、风险识别的流程
3、风险识别的方法
第6章 风险分析
1、风险分析的内容
2、风险分析的流程
3、风险分析的方法
第7章 风险应对
1、风险规避策略
2、风险降低策略
3、风险转移策略
4、风险承受策略
5、风险应对策略的选择
第8章 控制活动
1、不相容职务分离控制
2、授权审批控制
3、会计系统控制
4、财产保护控制
5、全面预算控制
6、运营分析控制
7、绩效考评控制
8、合同控制
第9章 信息与沟通
1、财务报告内部控制
2、管理报告内部控制
3、信息系统内部控制
第10章 内部监督
1、内部监督概述
2、内部审计
3、内部控制评价

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网课班型
单科精讲班:单门课程的精讲网课(赠送价值39.9元在线题库;注:如精讲课章节较少,且为课改后课程,则会在录播后逐步完善各个章节)
适用省份
辽宁,吉林,山东,广东,贵州
课程包含
课程精讲班:课程时长(1370分钟),课程章节(80节)
老师介绍

服务简介
第1章 第一章 发展历程(张老师版)
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第3章 第三章 中国标准
1、《中央企业全面风险管理指引》
2、《企业内部控制基本规范》
3、企业内部控制配套指引
4、《中央企业违规经营投资责任追究实施办法 (试行)》
第4章 第四章 内部环境
1、组织架构
2、发展战略
3、人力资源
4、社会责任、企业文化
第5章 第五章 风险识别
1、风险识别的内容
2、风险识别的流程
3、风险识别的方法
第6章 第六章 风险分析
1、风险分析的内容
2、风险分析的流程
3、风险分析的方法
第7章 第七章 风险应对
1、风险规避策略
2、风险降低策略
3、风险转移策略
4、风险承受策略
5、风险应对策略的选择
第8章 第八章 控制活动
1、不相容职务分离控制
2、授权审批控制
3、会计系统控制
4、财产保护控制
5、全面预算控制
6、运营分析控制
7、绩效考评控制
8、合同控制
第9章 第九章 信息与沟通
1、财务报告内部控制
2、管理报告内部控制
3、系统内部控制
第10章 第十章 内部监督
1、内部监督概述
2、内部审计
3、内部控制评价
第11章 第1章 发展历程(许老师版)
1、内部控制与风险管理的初形态:内部牵制
2、美国内部控制与风险管理的发展历程
3、中国内部控制与风险管理的发展历程
第12章 第2章 COSO框架
1、内部控制整合框架(1992年版)
2、风险管理整合框架(2004年版)
3、内部控制整合框架与风险管理整合框架的比较
4、COSO内部控制与风险管理框架的修订与完善
第13章 第3章 中国标准
1、《中央企业全面风险管理指引》
2、《企业内部控制基本规范》
3、企业内部控制配套指引
4、《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》
第14章 第4章 内部环境
1、组织架构
2、发展战略
3、人力资源
4、社会责任
5、企业文化
第15章 第5章 风险识别
1、风险识别的内容
2、风险识别的流程
3、风险识别的方法
第16章 第6章 风险分析
1、风险分析的内容
2、风险分析的流程
3、风险分析的方法
第17章 第7章 风险应对
1、风险规避策略
2、风险降低策略
3、风险转移策略
4、风险承受策略
5、风险应对策略的选择
第18章 第8章 控制活动
1、不相容职务分离控制
2、授权审批控制
3、会计系统控制
4、财产保护控制
5、全面预算控制
6、运营分析控制
7、绩效考评控制
8、合同控制
第19章 第9章 信息与沟通
1、财务报告内部控制
2、管理报告内部控制
3、信息系统内部控制
第20章 第10章 内部监督
1、内部监督概述
2、内部审计
3、内部控制评价
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2024年 去做题3、自考14033内部控制与风险管理模拟试题1
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