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  • [判断题] 内部审计是对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。( )

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]下面关于日常监督和专项监督的关系的表述,错误的是()。

    • A、日常监督是专项监督的基础
    • B、专项监督是日常监督的有效补充
    • C、日常监督有效性高时,可以不设置专项监督
    • D、企业应根据日常监督的结果,对风险较高且重要的项目进行专项监督
  • 2、[单选题]内部审计机构的设置原则不包括()。

    • A、独立性原则
    • B、专职高效原则
    • C、权威性原则
    • D、客观公正原则
  • 3、[多选题]内部控制评价的内容包括()。

    • A、内部环境评价
    • B、风险评估评价
    • C、控制活动评价
    • D、信息与沟通评价
    • E、内部监督评价
  • 4、[多选题]专项监督的功能包括()。

    • A、获取内部控制执行的证据
    • B、关注高风险且重要的项目
    • C、及时发现内部控制缺陷
    • D、修正与完善内部控制系统
    • E、印证内外部信息
  • 5、[判断题]所有企业必须对外披露全部内部控制缺陷。( )

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