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  • [多选题] 注册会计师为了解内部控制的设计而实施的程序包括( )

    • A、观察被审核单位的经营管理活动
    • B、询问被审核单位的有关人员
    • C、重新执行有关内部控制
    • D、检查内部控制生成的文件和记录
    • E、对有形资产进行盘点清查

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  • 助考班推荐

您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]研究项目委托外单位承担的,确定受托单位的方式应当采取( )

    • A、投标
    • B、研发人员推荐
    • C、招标
    • D、项目负责人确定
  • 2、[多选题]企业合同管理制度体系的内容包括( )

    • A、建立分级授权管理制度
    • B、实行统一归口管理
    • C、明确职责分工
    • D、分级监督制度
    • E、健全考核与责任追究制度
  • 3、[多选题]自主研发过程管理的风险包括( )

    • A、研究人员配备不合理,导致研发成本过高、舞弊或研发失败
    • B、研发计划与国家(或企业)科技发展战略不匹配
    • C、管理不善,费用失控
    • D、营销策略与市场需求不符,导致营销失败
    • E、多个项目同时进行时,相互争夺资源,出现资源的短期局部缺乏
  • 4、[多选题]实施组织控制时,应遵循的原则有( )

    • A、分清职责,杜绝某个部门或者个人控制交易的全过程
    • B、职能、责任和职权的分配,应避免重叠、重复和冲突
    • C、避免职权分工过细,导致行动迟缓、职务虚设和效率低下,力求精简机构
    • D、明确规定个人职责,防止逃避责任、超越职权、文过饰非和推卸责任的事情发生
    • E、每个工作人员应该向上级汇报其履行职责和所取得成果的情况
  • 5、[主观题]【简答题】简述编制内部控制审计报告的具体规则。

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