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  • [单选题] 货币资金收付的授权批准模式中,符合内部控制的相互牵制原则、能提髙审批质戢的是()

    • A、"一支笔”模式
    • B、分级审批
    • C、多重审批
    • D、混合审批

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]内部审计机构的设置原则不包括()。

    • A、独立性原则
    • B、专职高效原则
    • C、权威性原则
    • D、客观公正原则
  • 2、[单选题]下面关于日常监督和专项监督的关系的表述,错误的是()。

    • A、日常监督是专项监督的基础
    • B、专项监督是日常监督的有效补充
    • C、日常监督有效性高时,可以不设置专项监督
    • D、企业应根据日常监督的结果,对风险较高且重要的项目进行专项监督
  • 3、[多选题]专项监督的功能包括()。

    • A、获取内部控制执行的证据
    • B、关注高风险且重要的项目
    • C、及时发现内部控制缺陷
    • D、修正与完善内部控制系统
    • E、印证内外部信息
  • 4、[多选题]内部控制评价的原则包括()。

    • A、全面性原则
    • B、适应性原则
    • C、重要性原则
    • D、客观性原则
    • E、制衡性原则
  • 5、[多选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构的权限包括()。

    • A、要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、内部控制、风险管理等有关资料
    • B、参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议
    • C、参与研究制定有关的规章制度提出制定内部审计规章制度的建议
    • D、提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建达
    • E、就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问取得相关证明材料

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