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  • [多选题] 质量保证与改进程序的外部评估人员包括( )

    • A、注册会计师
    • B、组织外部的内部审计师
    • C、组织内部的财务人员
    • D、组织内部的法律人员

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  • 1、[单选题]某公司希望改善春针对某新设业务部门的业绩衡量指标。以下哪种考核方法最有
    可能为此目的提供有用信息?( )

    • A、职能考核
    • B、竞争考核
    • C、一般考核
    • D、内部考核
  • 2、[单选题]下列哪项阐述不属于期中报告的优点:( )

    • A、缩短撰写最终报告的时间
    • B、期中报告可以方便及时沟通关注有关信息
    • C、期中报告是非正式的,可以口头交流
    • D、正式的书面期中报告在某些情况下可以取代最终报告
  • 3、[单选题]下列哪项是评价证据是否充分最重要因素:( )

    • A、有必要的文书支持,并且在工作底稿中能够相互印证;
    • B、依据可靠的参考文献编制;
    • C、与审计结论直接相关并包含所有的涉及结论的要素;
    • D、能够由其他谨慎人士推论的结论那样具有说服力。
  • 4、[单选题]某审计发现如下:某资金预算中包括用于购置11辆新车的资金。在对使用记录的
    审查中发现在车队70辆车中有10辆车上一年的行驶里程少于2500公里。车辆
    已分配给各个小组使用,每个小组的使用差别很大。没有政策要求在高使用率和
    低使用率小组之部轮换车辆。而且缺少分配车辆的标准以及监督它们用途的控制
    系统,这些都可能导致购置不需要的车辆。根据这一审计发现,审计人员应向管
    理当局建议:( )

    • A、将每季节至少行驶2500公里作为将车辆分配给各小组的标准;
    • B、建立定期在用户间轮换车辆的制度;
    • C、将预定的车辆购置推迟到明显过剩的运输能力别合理解释或已被利用为止;
    • D、在内部审计人员对其他计划审查完毕之后再批准资金预算。
  • 5、[单选题]根据下面的资料回答问题,在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。审计证据表明,有时即使该供应商的出价并不低,仍被选为供货商。通常审计人员接下来应采取的最恰当的步骤是:( )

    • A、征求公司法律顾问的建议;
    • B、与采购员讨论采购业务;
    • C、与供应商联系讨论采购业务;
    • D、与采购员的上级主管讨论采购业务。

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