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    • A、首席审计官
    • B、董事会
    • C、高级管理层
    • D、财务总监

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]内部控制的基本概念是从早期()思想的基础上逐步发展起来的。

    • A、科学营理
    • B、内部牵制
    • C、内部审计
    • D、营理控制
  • 2、[多选题]在注册会计师选择拟测试的控制时,下列说法正确的有()

    • A、注册会计师应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据
    • B、针对每一相关认定,注册会计师应当测试与宾相关的所有控制
    • C、对被审计单位在财务报告内部控制评价中测试的控制,注册会计师均应当予以测试
    • D、在确定呈否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同他其控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险
  • 3、[多选题]企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括()

    • A、无保留意见
    • B、保留惫见
    • C、否定意见
    • D、无法表示雹见
  • 4、[多选题]关于存货保营内部控制,下列说法错误的有()

    • A、存货在不同仓库亘接流动时可以不必办理出入库手续
    • B、按仓储物资所要求的储存条件贮存
    • C、为便于集中营理,代官、代销、受托加工的存货与本单位存货一同存放和记录
    • D、对存货进行保险投保,保证存货安全
  • 5、[多选题]根据企业《内部控制评价指引》,内部控制的有效性包括()

    • A、设计的有效性
    • B、体制的有效性
    • C、运行的有效性
    • D、机制的有效性

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