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  • [单选题] 注册会计师在内部控制审计中识别业务流程可能发生错报的环节,下列做法中,错误的是()。

    • A、注册会计师仅对已经设翌控制的环节进行识别评估
    • B、汪册会计师所关注的控制仅是那些能通过防止错报的发生,或者通过发现和纠正已有错报,从而确保每个流程中业务活动能够顺利运转的控制程序
    • C、注册会计师在识别可能发生错报的环节时不考虑列报认定
    • D、注册会计师对于每个重要交易流程都考虑相应的控制目标

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  • 1、[多选题]企业财务报告内部控制审计报告的审计意见类型包括()

    • A、无保留意见
    • B、保留惫见
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    • D、无法表示雹见
  • 2、[多选题]企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求。下列各项中属于不相容职务的有()

    • A、可行性研究与决策审批
    • B、执行与监督检查
    • C、决策审批与执行
    • D、决策审批与监督检查
  • 3、[多选题]根据企业《内部控制评价指引》,内部控制的有效性包括()

    • A、设计的有效性
    • B、体制的有效性
    • C、运行的有效性
    • D、机制的有效性
  • 4、[多选题]关于信患系统内部控制,下列做法错误的有()

    • A、负责SAP系统上线的顾问和人员保留了后台操作的权限,便于及时解决问睦
    • B、系统开发完成后,由开发机构对信患系统进行验收测试,确保符合需求方的要求
    • C、企业实行异地备份制度,对重要的数据每三个月交指定的地点由专人保管
    • D、为了保证业务正萄进行,在收款人员临时出差时,销售会计人员用收款人员ID登录系统操作
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    • A、内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷
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