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  • [单选题] 以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则( )

    • A、内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿
    • B、内部由于预算限制而缩小审计范围
    • C、内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议
    • D、内部审计师马上要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计

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  • 1、[单选题]批准内部审计方案是( )的职责。

    • A、首席审计官
    • B、董事会
    • C、审计委员会
    • D、高管层
  • 2、[单选题]要确认新购计算机的资产价值最具说服力的信息是( ).

    • A、询问管理部门
    • B、观察业务客户的处理程序
    • C、实物检查
    • D、外部提供的资料
  • 3、[多选题]内部审计主管对公司道德守则和决策环境实施审计,以下对这--审计的范围或建议的描述不恰当的是( )

    • A、审阅公司道德守则并与其他公司的守则进行比较。
    • B、对公司雇员进行调查,询问--些有关公司决策的道德质量方面的问题。
    • C、实施--次不记名的“道德测试”,确认是否雇员知道什么是不道德的行为或自己是否
    • D、曾有过不道德的行为。
    • E、对董事会进行调查,确定他们支持公司道德守则的程度。
  • 4、[多选题]以下关于内部审计报告发送的说法中错误的是( )。

    • A、审计报告应广泛发送
    • B、审计报告要经过一-定的审核程序才能发出.
    • C、内部审计报告任何情况下不允许外部审计人员参阅
    • D、包含重大事项的审计报告除发送给管理层以外还应发送给董事会或审计委员会
  • 5、[填空题]内部审计程序包括审计准备、_____、_____和后续审计 阶段。

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