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  • [单选题] 某公司正在收购另一家公司,该公司的内部审计师要确定被收购公司的现金状况
    是否真实。能够提供最具有说服力的信息的业务方法是( )。

    • A、核查公司的收购清单
    • B、与公司的出纳员和现金主管面谈
    • C、获得外部银行的确认函
    • D、通过分析性计算比较现在与以前会计期间的银行现金

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  • 1、[单选题]内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该( ):

    • A、直到达成一致意 见后才出具审计报告
    • B、与客户-起开展更多的工作,解决意见不一致的地方。直到达成-致意见后才出具审计
    • C、报告;
    • D、出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异;
    • E、出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因。
  • 2、[多选题]关于内部审计人员在公司治理中充当的作用,以下说法正确的是( )。

    • A、对公司治理进行设计
    • B、对公司治理进行实施
    • C、对公司治理状况进行评估
    • D、为公司治理提供决策顾问
  • 3、[多选题]下列关于审计证据证明力高低的说法一定正确的是( )

    • A、内部证据证明力强于外部证据:
    • B、外-内证据的证明力强于内-外证据
    • C、外部证据证明力强于内部证据
    • D、内一外证据的证明力强于单纯的内部证据
  • 4、[多选题]以下关于内部审计报告发送的说法中错误的是( )。

    • A、审计报告应广泛发送
    • B、审计报告要经过一-定的审核程序才能发出.
    • C、内部审计报告任何情况下不允许外部审计人员参阅
    • D、包含重大事项的审计报告除发送给管理层以外还应发送给董事会或审计委员会
  • 5、[填空题]详细测试包括_____和_____两种方法。

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