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  • [多选题] 以下关于内部审计报告发送的说法中错误的是( )。

    • A、审计报告应广泛发送
    • B、审计报告要经过一-定的审核程序才能发出.
    • C、内部审计报告任何情况下不允许外部审计人员参阅
    • D、包含重大事项的审计报告除发送给管理层以外还应发送给董事会或审计委员会

     纠错    

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  • 1、[单选题]批准内部审计方案是( )的职责。

    • A、首席审计官
    • B、董事会
    • C、审计委员会
    • D、高管层
  • 2、[单选题]以下( )的组合最适合参加结束会议:

    • A、负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表
    • B、首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员
    • C、在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员
    • D、在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员
  • 3、[多选题]下列关于审计证据证明力高低的说法一定正确的是( )

    • A、内部证据证明力强于外部证据:
    • B、外-内证据的证明力强于内-外证据
    • C、外部证据证明力强于内部证据
    • D、内一外证据的证明力强于单纯的内部证据
  • 4、[填空题]面谈时提出的问题可以分为_____和_____两种。

  • 5、[填空题]面谈分为_____、_____、后续面谈、退出面谈四种类型。.

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