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  • [单选题] 批准内部审计方案是( )的职责。

    • A、首席审计官
    • B、董事会
    • C、审计委员会
    • D、高管层

     纠错    

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]以下( )的组合最适合参加结束会议:

    • A、负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表
    • B、首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员
    • C、在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员
    • D、在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员
  • 2、[单选题]在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻--繁忙大街的工作地点,而且未采取任何安全或保安措施。在与相关经理人员的沟通过程中,审计师被告知:“公司现金从未失窃过,也无其他的损失;所以没有必要浪费钱来改进安全措施”。内部审计师应当( )。

    • A、提交中期书面报告,并在最终报告中,注意应采取的改进措施;
    • B、解释所有的事实,但给管理层说明原因的机会,以便其更好地采纳改进措施;
    • C、由于公司从未发现现金失窃,因此没有必要报告该审计结果;
    • D、广泛散发审计报告:这是件大事,必须确保公司所有的员工都知道。
  • 3、[单选题]合同的复印件(而不是原件)是下列哪类证据( )。

    • A、直接证据
    • B、附属证据
    • C、旁证
    • D、意见证据
  • 4、[单选题]某公司正在收购另一家公司,该公司的内部审计师要确定被收购公司的现金状况
    是否真实。能够提供最具有说服力的信息的业务方法是( )。

    • A、核查公司的收购清单
    • B、与公司的出纳员和现金主管面谈
    • C、获得外部银行的确认函
    • D、通过分析性计算比较现在与以前会计期间的银行现金
  • 5、[多选题]对于符合性测试,内部审计人员可以选择的审计方法包括( )。

    • A、追踪
    • B、观察
    • C、实验
    • D、分析性复核

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