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  • [单选题] 下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:()
    Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。
    Ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制。
    Ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序。

    • A、仅有Ⅰ;
    • B、仅有Ⅱ;
    • C、仅有Ⅲ;
    • D、Ⅰ和Ⅲ。

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  • 1、[单选题]根据下面的资料回答问题,在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。审计证据表明,有时即使该供应商的出价并不低,仍被选为供货商。通常审计人员接下来应采取的最恰当的步骤是:( )

    • A、征求公司法律顾问的建议;
    • B、与采购员讨论采购业务;
    • C、与供应商联系讨论采购业务;
    • D、与采购员的上级主管讨论采购业务。
  • 2、[单选题]下列哪项阐述不属于期中报告的优点:( )

    • A、缩短撰写最终报告的时间
    • B、期中报告可以方便及时沟通关注有关信息
    • C、期中报告是非正式的,可以口头交流
    • D、正式的书面期中报告在某些情况下可以取代最终报告
  • 3、[单选题]一位客户在答复对6月30日应收款余额的函证时表示,被函证的应付帐款已经通过6月20日签发并邮寄的支票支付。审计人员查了7月份现金收入的过帐后发现该笔付款已于7月13日记录,那么审计人员下一步应该:( )

    • A、要求将该笔付款调整至6月份。
    • B、比较存款凭条和接收支票的记录。
    • C、从开出的发票追查至相关的运输凭证以及存货记录,比较送货日期与开票日期来确定适当的期间。
    • D、索取7月份银行对账单并通过审查相关凭证调整6月份在途存款和未到期支票。
  • 4、[单选题]某内部审计师向首席审计执行官报告怀疑存在舞弊。首席审计执行官将整个情况
    交给安全部门。安全部门没有调查,也没有向管理层报告此情况。犯罪者继续欺
    骗组织直至两年后偶然被一个直线管理人员发现。为该首席审计执行官选择一个
    最恰当的行动:( )

    • A、首席审计执行官的这一行为是正确的
    • B、首席审计执行官应该和安全部门定期检查这一事件的进展情况
    • C、首席审计执行官本应该已经实施了调查
    • D、首席审计执行官本应该已经解雇了犯罪者
  • 5、[判断题]当内部审计师缺乏缺乏完成全部或部分确认业务所需要的知识、技能和能力时,首席审计官可以考虑聘请外部服务提供者协助。()

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