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  • [判断题] 如果审计方案不适当,内部审计师可以自行调整,不需要审批。()

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  • 1、[单选题]根据下面的资料回答问题,在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。审计证据表明,有时即使该供应商的出价并不低,仍被选为供货商。通常审计人员接下来应采取的最恰当的步骤是:( )

    • A、征求公司法律顾问的建议;
    • B、与采购员讨论采购业务;
    • C、与供应商联系讨论采购业务;
    • D、与采购员的上级主管讨论采购业务。
  • 2、[单选题]下列哪一项恰当阐释了特定审计目标:( )

    • A、观察实物存货数量
    • B、明确存货能否满足计划生产的需求
    • C、通过计算生产线的存货退库率确定是否存在过失存货;
    • D、在审计报告中包含stockout信息
  • 3、[单选题]下面列举了4类常见审计证据,使用证据类型回答以下问题证实购买的计算机资产价值的最有说服力的证据是:( )

    • A、询问管理当局的证据;
    • B、对被审核者程序的观察证据;
    • C、实物检查证据;
    • D、外部生成的证据资料。
  • 4、[单选题]从一个远程终端向一个实时系统的主机程序传送工资表主文件更新。用于确保准
    确传输的控制机制为哪一项?( )

    • A、回送检验
    • B、保护环
    • C、散列总和
    • D、集成测试工具
  • 5、[单选题]一位客户在答复对6月30日应收款余额的函证时表示,被函证的应付帐款已经通过6月20日签发并邮寄的支票支付。审计人员查了7月份现金收入的过帐后发现该笔付款已于7月13日记录,那么审计人员下一步应该:( )

    • A、要求将该笔付款调整至6月份。
    • B、比较存款凭条和接收支票的记录。
    • C、从开出的发票追查至相关的运输凭证以及存货记录,比较送货日期与开票日期来确定适当的期间。
    • D、索取7月份银行对账单并通过审查相关凭证调整6月份在途存款和未到期支票。

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