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  • [多选题] 审计委员会负责设立和运行内部审计机构可以包括以下职责( )

    • A、审核内部审计计划
    • B、审核内部审计预算
    • C、听取首席审计官的审计结果报告
    • D、与董事会一起任免和解聘首席审计官
    • E、批准内部审计章程

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]在应收帐款积极性函证中审计人员未收到答复,有必要采取替代审计程序,下列将代程序中最无效的是:( )

    • A、检查诸如货运单等凭证。
    • B、通过对公开帐目付款的核对证明以后的客户付款。
    • C、再向客户发出回函请求。
    • D、获取管理当局承诺计价和款来能收到付款的书面证实。
  • 2、[单选题]内部审计师编制工作底稿主要有利于:( )

    • A、外部审计师
    • B、内部审计师
    • C、业务客户
    • D、管理高层
  • 3、[单选题]从一个远程终端向一个实时系统的主机程序传送工资表主文件更新。用于确保准
    确传输的控制机制为哪一项?( )

    • A、回送检验
    • B、保护环
    • C、散列总和
    • D、集成测试工具
  • 4、[单选题]准则对可信的(competent information)信息的定义是:( )

    • A、能支持审计发现并与审计目标一致。
    • B、有助于组织实现其预定目标。
    • C、真实、恰当和有说服力的,可使一个谨慎的人能得出与审计人员相同的结论。
    • D、可靠的,而且通过使用适当的审计技术就能得到。
  • 5、[单选题]某审计发现如下:某资金预算中包括用于购置11辆新车的资金。在对使用记录的
    审查中发现在车队70辆车中有10辆车上一年的行驶里程少于2500公里。车辆
    已分配给各个小组使用,每个小组的使用差别很大。没有政策要求在高使用率和
    低使用率小组之部轮换车辆。而且缺少分配车辆的标准以及监督它们用途的控制
    系统,这些都可能导致购置不需要的车辆。根据这一审计发现,审计人员应向管
    理当局建议:( )

    • A、将每季节至少行驶2500公里作为将车辆分配给各小组的标准;
    • B、建立定期在用户间轮换车辆的制度;
    • C、将预定的车辆购置推迟到明显过剩的运输能力别合理解释或已被利用为止;
    • D、在内部审计人员对其他计划审查完毕之后再批准资金预算。

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