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  • [多选题] 评审内部控制时.认为被审计单位以下职务应分离的有:( )

    • A、登记现金日记账与银行存款日记账
    • B、登记银行存款日记账与核对银行账
    • C、由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表
    • D、保管支票与保管印章
    • E、登记现金及银行存款日记账与登记总分类账

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]下列不属于固定资产的内部控制制度的是( )

    • A、授权批准制度
    • B、职责分工制度
    • C、风险管理制度
    • D、定期盘点制度
  • 2、[单选题]在采购与付款循环交易中形成的下列单据中,需要进行事先连续编号的是( )

    • A、请购单
    • B、采购发票
    • C、付款凭单
    • D、对账单
  • 3、[多选题]下列情况中,表明公司内部控制存在重大缺陷的有( )

    • A、控制环境薄弱
    • B、关键人员变动
    • C、存在高层管理人员舞弊迹象
    • D、注册会计师发现重大错报,而被审计单位内部控制未发现
    • E、员工定期轮岗
  • 4、[多选题]下列属于采购与付款循环中的控制测试的审计程序有( )

    • A、测试购货业务的职责分工
    • B、检查请购单审批
    • C、测试采购业务的预算管理
    • D、对应付账款进行分析程序
    • E、函证应付账款
  • 5、[多选题]鉴证业务的基本分类包括( )

    • A、审计业务
    • B、审阅业务
    • C、其他鉴证业务
    • D、合理保证业务
    • E、直接报告业务

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