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  • [多选题] 下列情况中,表明公司内部控制存在重大缺陷的有( )

    • A、控制环境薄弱
    • B、关键人员变动
    • C、存在高层管理人员舞弊迹象
    • D、注册会计师发现重大错报,而被审计单位内部控制未发现
    • E、员工定期轮岗

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[多选题]生产与存货循环的内部控制包括( )

    • A、生产过程中的存货的内部控制
    • B、工薪的内部控制
    • C、对产品成本记录与控制的成本会计控制
    • D、购货审批授权控制
    • E、采购货物验收与会计记录控制
  • 2、[多选题]下列属于采购与付款循环中的控制测试的审计程序有( )

    • A、测试购货业务的职责分工
    • B、检查请购单审批
    • C、测试采购业务的预算管理
    • D、对应付账款进行分析程序
    • E、函证应付账款
  • 3、[多选题]下列属于鉴证业务的要素有( )

    • A、三方关系
    • B、鉴证对象与鉴证对象信息
    • C、标准
    • D、证据
    • E、鉴证报告
  • 4、[多选题]下列属于营业收入的审计目标有( )

    • A、权利或义务
    • B、完整性
    • C、截止
    • D、准确性
    • E、发生
  • 5、[多选题]可能威胁注册会计师审计独立性的情形包括( )

    • A、经济利益
    • B、自我评价
    • C、关联关系
    • D、外界压力
    • E、校友关系

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