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自考14197审计准则与审计技术方法模拟试题8

试卷简介
该试卷共包含50道试题,试题类型如下:
多选题 判断题

题库满减券1

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥5元
满58元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券

题库满减券2

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥10元
满98元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券

题库满减券3

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥40元
满298元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券
该试卷部分试题预览
  • 1、[多选题]审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇有下列可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告:()
    • A.被审计单位的财务主管是某审计人员的岳母

    • B.某审计人员至今尚有10万元借款未向被审计单位财务主管清偿

    • C.某审计人员是被审计单位的股东

    • D.刚从该被审计单位会计岗位调来的

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  • 2、[多选题]以下哪些人员不得被审计机关作为外部人员予以聘请:()
    • A.张三曾因故意传播计算机病毒被拘留5日

    • B.某会计师曾因向国家工作人员介绍贿赂被处以2年拘役的

    • C.李四曾因聚众斗殴被劳动教养1年

    • D.王五曾在KTV因非法持有海洛因5克被处以500元罚款的

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  • 3、[多选题]审计人员执行审计业务,应当具备下列职业要求:()
    • A.遵守法律法规和本准则

    • B.恪守审计职业道德

    • C.保持应有的审计独立性

    • D.具备必需的职业胜任能力

    • E.其他职业要求

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  • 4、[多选题]下列审计项目中,属于必选审计项目的有:()
    • A.上级审计机关安排或者授权审计的事项

    • B.有关部门委托或者提请审计机关审计的事项

    • C.本级政府行政首长和相关领导机关要求审计的项目

    • D.法律法规规定每年应当审计的项目

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  • 5、[多选题]发现重大违法行为的线索,属于审计组或者审计机关可以采取应对措施的是: ( )
    • A.增派具有相关经验和能力的人员

    • B.让有关单位和人员事先知晓检查的时间、事项、范围和方式

    • C.扩大检查范围,使其能够覆盖重大违法行为可能涉及的领域

    • D.依法采取保全措施;获取必要的外部证据

    • E.提请有关机关予以协助和配合

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  • 6、[多选题]可以作为审计人员判断可能存在的重大违法行为的情况有:()
    • A.具体经济活动中存在的异常事项

    • B.财务和非财务数据中反映出的异常变化

    • C.有关部门提供的线索和群众举报

    • D.公众、媒体的反映和报道

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  • 7、[多选题]审计人员根据(),判断可能存在的重大违法行为的性质并确定检查重点。
    • A.被审计单位的实际情况

    • B.审计发现的异常现象

    • C.审计计划

    • D.工作经验

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  • 8、[多选题]审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核:()
    • A.具体审计目标是否实现

    • B.审计措施是否有效执行

    • C.事实是否清楚

    • D.证据是否适当、充分

    • E.得出的审计结论及其相关标准是否适当

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  • 9、[多选题]审计组组长审核审计工作底稿,应当根据不同情况分别提出下列意见: ( )
    • A.予以认可

    • B.责成采取进一步审计措施,获取适当、充分的审计证据

    • C.对不恰当的审计结论予以纠正

    • D.责成纠正不恰当的审计结论

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  • 10、[多选题]以下哪些属于重要管理事项应当记载的内容:()
    • A.可能损害审计独立性的情形及采取的措施;因外部因素使审计任务无法完成

    • B.的原因及影响;审计人员未能遵守本准则规定的指导性条款及其原因

    • C.被审计单位承诺情况及所聘请外部人员的相关情况

    • D.审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论

    • E.审计机关对审计报告的审定过程和结论

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  • 11、[多选题]重要管理事项记录可以使用以下哪些书面形式:()
    • A.被审计单位承诺书

    • B.审理意见书

    • C.会议记录和纪要

    • D.审计机关内部审批文稿

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  • 12、[多选题]审计工作底稿的内容主要包括:()
    • A.审计项目名称和事项名称

    • B.审计过程和结论,及审计人员姓名及审计工作底稿编制日期并签名

    • C.审核人员姓名、审核意见及审核日期并签名

    • D.索引号、页码和附件数量

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