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  • [单选题] 审计工作底稿的复核是实行( )

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该( ):

    • A、直到达成一致意 见后才出具审计报告
    • B、与客户-起开展更多的工作,解决意见不一致的地方。直到达成-致意见后才出具审计
    • C、报告;
    • D、出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异;
    • E、出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因。
  • 2、[单选题]以下( )的组合最适合参加结束会议:

    • A、负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表
    • B、首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员
    • C、在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员
    • D、在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员
  • 3、[多选题]国际内部审计实务准则框架中属于强制性指南的部分包括( )

    • A、内部审计定义
    • B、发展与实务支持
    • C、职业道德规范
    • D、内部审计实务标准
  • 4、[多选题]执行外部评估时,成员可能是( )。

    • A、外部审计人员.
    • B、本单位的内部审计人员
    • C、其他单位的内部审计人员
    • D、具有资格的顾问
  • 5、[多选题]批准年度审计计划是( )的职责。

    • A、首席审计官
    • B、董事会审计
    • C、委员会
    • D、高管层

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