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  • [判断题] 内部审计可以由会计人员兼任。

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  • 1、[单选题]合同的复印件(而不是原件)是下列哪类证据( )。

    • A、直接证据
    • B、附属证据
    • C、旁证
    • D、意见证据
  • 2、[单选题]以下( )的组合最适合参加结束会议:

    • A、负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表
    • B、首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员
    • C、在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员
    • D、在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员
  • 3、[多选题]对于符合性测试,内部审计人员可以选择的审计方法包括( )。

    • A、追踪
    • B、观察
    • C、实验
    • D、分析性复核
  • 4、[多选题]以下证据属于内部证据的是( )。

    • A、开户银行对询
    • B、证函的回函
    • C、企业的财产清查表
    • D、企业的工资分配表
    • E、董事会的会议记录
  • 5、[填空题]详细测试包括_____和_____两种方法。

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