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  • [判断题] 内部审计具有处罚权。

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  • 1、[单选题]在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻--繁忙大街的工作地点,而且未采取任何安全或保安措施。在与相关经理人员的沟通过程中,审计师被告知:“公司现金从未失窃过,也无其他的损失;所以没有必要浪费钱来改进安全措施”。内部审计师应当( )。

    • A、提交中期书面报告,并在最终报告中,注意应采取的改进措施;
    • B、解释所有的事实,但给管理层说明原因的机会,以便其更好地采纳改进措施;
    • C、由于公司从未发现现金失窃,因此没有必要报告该审计结果;
    • D、广泛散发审计报告:这是件大事,必须确保公司所有的员工都知道。
  • 2、[单选题]购货发票属于( )。

    • A、内部证据
    • B、外部证据
    • C、外一一内证据
    • D、内一一外证据
  • 3、[单选题]合同的复印件(而不是原件)是下列哪类证据( )。

    • A、直接证据
    • B、附属证据
    • C、旁证
    • D、意见证据
  • 4、[多选题]内部审计主管对公司道德守则和决策环境实施审计,以下对这--审计的范围或建议的描述不恰当的是( )

    • A、审阅公司道德守则并与其他公司的守则进行比较。
    • B、对公司雇员进行调查,询问--些有关公司决策的道德质量方面的问题。
    • C、实施--次不记名的“道德测试”,确认是否雇员知道什么是不道德的行为或自己是否
    • D、曾有过不道德的行为。
    • E、对董事会进行调查,确定他们支持公司道德守则的程度。
  • 5、[多选题]执行外部评估时,成员可能是( )。

    • A、外部审计人员.
    • B、本单位的内部审计人员
    • C、其他单位的内部审计人员
    • D、具有资格的顾问

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